12月6日,中国电子信息产业集团有限公司内审人员培训暨理论研讨会在我院圆满结束。来自中国电子信息产业集团公司及其下属的30多个公司的60多名总会计师(财务总监)、审计主管参加了为期6天的全面系统的理论培训与研讨。
本次培训班是我院与国资委所属大型集团公司的又一次成功合作,旨在帮助中国电子信息产业集团公司及其所属企业的内审部门的主管全面系统地理解内部审计以及当前工作中的难点热点问题,更深入地了解新形势下各种应对新问题的办法,提高其审计人员的业务能力和风险防范意识,为公司尽快适应现今形势和政策法规的变化,以及未来发展需要做好充分的准备。
本次培训班为期6天,通过了现场教学、案例探讨、专题调研、经验交流等方式进行培训,涉及的内容包括了内部控制评价与审计、基于风险防范的内部审计准则、内部审计工作程序及报告规范,同时还包含了公允价值、金融衍生产品、现金流管理、财务通则、新会计准则的主要变化点及重点、企业会计准则与税法关于所得税差异分析等方面内容的讲解。
本次培训班还针对“如何发挥审计中心的作用”以及“上市公司内部审计部门如何开展内部控制审计”等议题举行了研讨会,学员从纯粹地接受转变到了真正地参与到教学中,互动效果良好。
学院高度重视本次培训班,不仅在课程设置、师资安排上做了精心准备,而且还特别组织了课外沟通、经验交流等活动。